招标概要
一、项目概况 (一)项目名称:海南水****务集团有限债券发行会计师事务所选聘项目 (二)采购内容:对海南水务2023年度、2024年度及2025年6月30日财务报表进行审计,并出具审计报告等。 (三)控制价:60万元(含税费、差旅费等一切费用)。 (四)时间与工作效果:收到中选通知书后5个工作日内完成合同签订,合同生效之日起3日内中选方必须派出至少2名注册会计师在内的工作小组负责该项目,工作小组进场后30日内完成海南水务审计报告初稿。 (五)本项目不接受联合体参选。 二、参选人资格条件 (一)参选单位应为在中国境内注册,具有独立承担民事责任能力的会计师事务所,具备有效的营业执照、执业许可证,须在中国证券监督管理委员会发布的《从事证券服务业务会计事务所名录》内。 (二)派出的项目负责人需有5年以上注册会计师执业经验且近三年内****参与过集团审计及合并审计报告编制工作。 (三)参加本次比选前三年内,没有被国家、省级注册会计师协会等相关部门因工作质量问题予以行政处罚或禁入的记录,无其他违规、违纪等不良执业记录;具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。 (四)在“中国执****行信息公开(http://********/shixin/)”、“信用中国”、“中****国政府采购(********)”没有列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录。
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