招标概要
一、项目概况与采购内容 1.采购人:长沙麓山投资控****股集团有限; 2.项目名称:2022-2024年内部控制评价审计; 3.采购内容: (1)按要求出具2022-2024年内部控制评价审计报告; (2)供应商提供的相关工作成果需满足采购人需要,并经采购人审核认可; (3)根据采购人需要对合同管理、财务管理、内控管理等提供专业咨询服务。 4.服务时间要求:2025年3月4日前提供2022-2024年内部控制评价审计报告初稿,2025年3月17日前正式出具2022-2024年内部控制评价审计报告。 5.审计服务标准:合格。 6.本项目上限值:********万元。 7.费用支付方式:合同签订后15个工作日内支付50%合同款;完成2022-2024年内部控制评价审计报告并经采购方认可后,15个工作日内支付余下50%合同款。 二、投递要求 1.投递人必须是具备独立法人资格的企业单位,营业执照处于有效期内。 2.投递人须具有有效的省级以上(含省级)财政部门颁发的会计师事务所执业资格证(提供在有效期内的证件复印件)。 3.投递人未被“****信用中国”站列入“严重失信主体名单”和“重大税收违法失信主体名单”,未被“中****国政府采购****”站列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”。(需提供“****信用中国”站查询结果证明,以及中****国政府采购查询结果证明)。 4.投递人应按照投递文件目录要求提供投递资料。
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