项目编号:2441STC61023
项目名称:所属单位内部审计
预算金额:30.490000 万元(人民币)
采购需求:
标的名称 |
数量 |
简要技术需求或服务要求 |
所属单位内部审计 |
1项服务 |
组织对采购人3家所属单位开展领导干部经济责任审计等。具体需求详见招标文件第五章。 |
注:投标人必须针对本项目所有内容进行投标,不允许拆分投标。
合同履行期限:自合同签订日起至2024年12月31日止。
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
2.1 中小企业政策
本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求(如有):无。
3.本项目的特定资格要求:3.1本项目是否属于政府购买服务:否;3.2其他特定资格要求:无。
三、获取招标文件
时间:2024年04月03日 至 2024年04月11日,每天9:00至12:00,下午12:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外)
售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间
提交投标文件截止时间:2024年04月25日 13点30分(北京时间)
开标时间:2024年04月25日 13点30分(北京时间)
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