1.采购编号:SWU
2.采购项目名称:内部审计服务采购
3.采购人:四川金融控股集团有限公司
二、资金来源:自筹资金;比例:100%,已落实
三、采购项目简介:
1.项目简介:根据公司工作需要,拟选聘1家会计师事务所提供内部审计服务。
2.服务期限:从中选后合同签订之日起至完成服务为止(最长不超过1年)。
3.本项目需求:四川金融控股集团有限公司2025年内部审计工作计划对四川发展融资担保股份有限公司和四川天府商业保理有限公司2家出资企业实施年度全面审计。为顺利完成上述内部审计项目,拟聘请会计师事务所提供专项审计及专项审计调查服务。上述项目由四川金控稽核审计部牵头开展内部审计工作,中选机构人员参与审计工作,中选机构需向稽核审计部提供相关工作记录(包括审计取证记录和审计工作底稿等)并对审计服务的质量负责。
4.服务时间:合同签订后至审计工作完成
5.其他需说明的事项(根据实际情况而定);无
四、供应商邀请方式
……
五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件
1.基本要求
(1)在中国境内依法注册成立3年及以上,由有限责任制转为特殊的普通合伙制或普通合伙制的会计师事务所,延续转制前的经营年限;
(2)具有固定的工作场所,组织机构健全,内部管理和控制制度较为完善并且执行有效;
(3)具有良好的执业质量记录,按时保质完成审计工作任务,在审计工作中没有出现重大审计质量问题和不良记录,具备承担相应审计风险的能力;
(4)具有良好的职业记录和社会声誉,认真执行有关财务审计的法律、法规和政策规定;
(5)能够保守被审计金融企业的商业秘密,维护国家金融信息安全;
(6)拟负责本项目审计服务的项目负责人及团队成员,近三年无重大业务纠纷、无不良从业记录;
2.根据采购项目提出的特殊条件:
2.1供应商及其现任法定代表人(非法人机构则为主要负责人)不得具有行贿犯罪记录;
2.2供应商截止至本项目响应文件递交截止时间前未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站中任一网站的失信被执行人名单或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单;
2.3本次磋商不接受联合体响应。
六、磋商文件获取:
(1)获取时间:磋商文件自2025年5月7日9:00至2025年5月18日17:00(北京时间)发售。
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