预算金额(万元):2.5
最高限价(万元):2.5
采购需求:(1)对路中韵酒店内部控制制度的建立健全及执行情况进行审计;(2)对路中韵酒店的财务会计资料,包括会计报表、会计账簿和会计凭证的真实、合法进行审计;(3)对路中韵酒店资产,包括流动资产、长期投资、固定资产及其累计折旧、在建工程、无形资产、长期待摊费用和其他资产的安全完整、保值增值进行审计;(4)对路中韵酒店的负债,包括流动负债和长期负债的形成原因、账龄等方面进行审计;(5)对路中韵酒店人力资源成本控制情况(含薪酬执行合规性)、合同管理情况、资金管理等方面进行审计;(6)对路中韵酒店所有者权益,包括实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润的真实、合法进行审计;(7)对路中韵酒店损益情况,包括收入、成本费用、税金及附加、其他业务利润等方面进行审计;(8)对路中韵酒店的监管措施提出具有实质性、建设性的管理建议,同时对路中韵酒店进行经营盈亏分析;(9)其他与路中韵酒店经营活动有关的事项进行审计。;
合同履行期限:标段1:自合同签订之日起2个月内完成。
本项目(否)接受联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目专门面向中小微企业采购;
3.本项目的特定资格要求:【包1】 投标人须具备行政主管部门颁发的会计师事务所执业资格证书,提供有效的会计师事务所(或合伙制的会计师事务所)执业资格证书等证明文件;若为分支机构(分所)参加投标的,还需提供总所针对本项目的唯一一家分支机构参加投标的授权及履约能力担保的证明文件。
三、获取招标文件
时间:2025-04-01 06:00至2025-04-09 23:59,每天06:00至12:00,下午12:00至23:59(北京时间,法定节假日除外)
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