招标概要
五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》(财会7号)及其18项应用指引,围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素,就截至2024年12月****31日集团财务报告内部控制的有效性发表审计意见并出具###市地****铁集团有限2024年度内部控制审计报告》。邀请函名###市地****铁集团有限2024年.
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