筹项****目概况:对系统开展2024-2026年度审计(包括:财务报表审计、内部控制审计),包括但不限于以下服务,并形成相关工作成****果:1、对系统年度财务报表进行审计,出具合并层面审计报告,以及控股企业、1家合营企业审计报****告;2、对系统年度末内部控制设计和运行情况进行审计,出具内部控制审计报告;3、按照.
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