金收支和管理、内控制度健全和执行、“三公经费”、国有资产管理、政府采购、项目管理等方面。审计期间为2023年度。2.根据数据中心设计和建立的内部控制制度,开展对数据中心2023年1月至审计基准日的内部控制设计与运行有效性的审计,对内部控制缺陷进行评价,出具《内部控制审计报告》。审计基准日:2023年12月31日。3.追.
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:张恒
手机:13260230429 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:zhangheng@dlzb.com
电话:010-53658972
QQ:3131005443