招标概要
一、项目概况 | |
1.项目概况:鲁银投资集团股份有限公司成立于1993年,是国有控股上市公司。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)相关规定,鲁银投资集团股份有限公司拟选聘审计服务机构对上市公司年度财务状况和内部控制情况进行全面审计。审计范围为鲁银投资集团股份有限公司及合并范围内的各级权属企业。 2.标段划分:共一个标段。 |
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二、项目基本情况 | |
1、项目名称:鲁银投资集团股份有限公司审计服务机构选聘项目 | |
2、项目类别:服务类 | |
3、采购方式:公开招标 | |
4、采购内容:针对鲁银投资集团股份有限公司及合并范围内的各级权属企业年度财务决算报表的真实性、合法性和公允性进行审查和评估并出具审计报告;评估上市公司的内部控制制度,检查内部控制的设计和运行有效性并出具内部控制报告;对上市公司的控股股东及其他关联方占用资金情况出具专项审核报告;对上市公司募集资金存放与使用情况出具专项报告。具体内容详见招标文件。 | |
三、供应商资格条件 | |
1.投标人须是在中国境内注册成立的普通合伙制或特殊合伙制的会计师事务所(分支机构除外),具有独立承担民事责任的能力,持有经年检有效的营业执照; 2.投标人具有证监会颁发的证券相关业务许可证(提供证明材料),符合《中华人民共和国证券法》相关规定; 3.投标人须具有履行合同所必需的人员和专业技术能力,具有健全规范的内部管理制度和质量控制体系; 4.拟派项目负责人和现场负责人经验丰富,且现场负责人须为执业经验5年以上的注册会计师; 5.投标人具有良好的商业信誉:近三年(2021年1月1日至报价截止日)没有因执业质量多次被主管部门行政处罚或者多个审计项目被立案调查,从事央企或省属企业审计业务未出现重大差错(提供承诺书); 6.投标人未被"中国执行信息公开网"(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)列入失信被执行人,提供"中国执行信息公开网"的查询网页截图; 7.本项目不接受联合体投标。 |
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四、采购文件领取 | |
1、采购文件领取方式:线上 | |
2、采购文件领取截止时间:2024-03-06 17:00:00 |
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联系人:徐煜
手机:13520858862 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:xuyu@dlzb.com
电话:400-111-8900
QQ:1784703670
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